| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 448,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 448,74 | ||
| 16/01/2018 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASCAR/EMATER REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 448,74 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 448,74 | ||
| TOTAL | 448,74 | 448,74 | 448,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||