Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7572 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 3807/2018 EM ANEXO |
0,00 |
560,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 3807/2018 EM ANEXO |
560,75 |
|
|
30/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 17755 |
|
560,75 |
|
28/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
560,75 |
TOTAL |
560,75 |
560,75 |
560,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.