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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7744 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 101 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS DE NO MÍNIMO COM 45 LUGARES PARA EFETUAR TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRAJETO DE FREDERICO WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 101/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. 0,00 4.395,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS DE NO MÍNIMO COM 45 LUGARES PARA EFETUAR TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRAJETO DE FREDERICO WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 101/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. 4.395,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.045 732,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.044 732,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.048 732,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.049 732,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.046 732,60
07/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; DACTE Nº 000.000.047 732,60
15/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2018 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 4.395,60
TOTAL 4.395,60 4.395,60 4.395,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.