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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7753 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 107 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). 0,00 32.071,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). 32.071,06
16/05/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; JACKSON CAOVILLA; CFE NF Nº 025978 32.071,06
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2018 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 32.071,06
TOTAL 32.071,06 32.071,06 32.071,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.