Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 520/2018 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 520/2018 EM ANEXO |
250,00 |
|
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18/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO MNT 066 |
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250,00 |
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08/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2018
MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 |
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245,00 |
08/02/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 812/2018 |
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5,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
08/02/2018 |
5,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,00 |
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