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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8201 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4013/2018 EM ANEXO 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4013/2018 EM ANEXO 550,00
08/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 146 550,00
25/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2018 ROANI & LIMA LTDA - 2427 539,00
25/05/2018 Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 8201/2018 11,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FUNREBOM 25/05/2018 11,00 Lançada
TOTAL   11,00