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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALERIA BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8245 Data de lançamento: 08/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 PARTICIPAR SEBRAE E,PREFEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 17,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 PARTICIPAR SEBRAE E,PREFEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 17,70
08/05/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 PARTICIPAR SEBRAE E,PREFEITURA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 17,70
11/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2018 VALERIA BERNARDI - 91535 17,70
TOTAL 17,70 17,70 17,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.