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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PEÇAS E ACES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8293 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 104 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO HIDRAÚLICO SAE/10W E,20 BALDES DE ÓLEO SAE/68 DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS 0,00 3.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO HIDRAÚLICO SAE/10W E,20 BALDES DE ÓLEO SAE/68 DESTINADOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 104/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS 3.750,00
16/05/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI; CFE NF Nº 0004063 2.100,00
04/06/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 0004091 1.650,00
04/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2018 - REF. NF Nº 0004063/2018 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - 95229 2.100,00
18/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2018 - REF. NF Nº 0004091/2018 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - 95229 1.650,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.