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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072

Dados do Empenho
Número do empenho: 8311 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,POSTO DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4116/2018 EM ANEXO 0,00 1.287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,POSTO DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4116/2018 EM ANEXO 1.287,00
09/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 03 1.287,00
30/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2018 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222 1.287,00
TOTAL 1.287,00 1.287,00 1.287,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.