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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TIAGO MARTINS DA SILVA 00622287060

Dados do Empenho
Número do empenho: 8318 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 47,00
09/05/2018 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 09 DE MAIO/2018 NA POLÍCIA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 47,00
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2018 TIAGO MARTINS DA SILVA 00622287060 - 88431 47,00
TOTAL 47,00 47,00 47,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.