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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESPOLIO DE FLORI PAULO KRUGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8340 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: ESPÓLIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ESPÓLIO DE FLORI PAULO KRUGER CFE TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO 0,00 1.169,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 ESPÓLIO DE FLORI PAULO KRUGER CFE TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO 1.169,52
10/05/2018 ESPÓLIO DE FLORI PAULO KRUGER CFE TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO 1.169,52
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2018 ESPOLIO DE FLORI PAULO KRUGER - 3863 1.169,52
TOTAL 1.169,52 1.169,52 1.169,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.