Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8392 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 185/70R14 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
2.155,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE 09 PNEUS 185/70R14 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
2.155,50 |
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21/05/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS;PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.000.526 |
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2.155,50 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2018
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 |
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2.155,50 |
TOTAL |
2.155,50 |
2.155,50 |
2.155,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.