Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES ABRIL/1018.PARCELA 36/240 |
0,00 |
10.061,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES ABRIL/1018.PARCELA 36/240 |
10.061,54 |
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14/05/2018 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES ABRIL/1018.PARCELA 36/240 |
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10.061,54 |
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14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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10.061,54 |
TOTAL |
10.061,54 |
10.061,54 |
10.061,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.