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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8574 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS POARA CONSERTOS DE GUARD RAIL NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM EE COMPRA No 4293/2018 EM ANEXO 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS POARA CONSERTOS DE GUARD RAIL NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM EE COMPRA No 4293/2018 EM ANEXO 810,00
15/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 747 810,00
25/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2018 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.