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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ODAIR JOSE APPELT PEREIRA 98371150091

Dados do Empenho
Número do empenho: 8631 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA REDE DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4346/2018 EM ANEXO 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA REDE DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4346/2018 EM ANEXO 60,00
16/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 032 60,00
30/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8631/2018 ODAIR JOSE APPELT PEREIRA 98371150091 - 97431 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.