Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 |
53.525,27 |
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23/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 |
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53.525,27 |
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23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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105,64 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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253,00 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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270,37 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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722,24 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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911,37 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.070,69 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.441,48 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.605,07 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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1.969,27 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.767,70 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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2.774,03 |
23/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: SERV.ARREC.FISCAL. |
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5.104,73 |
28/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9150/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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34.529,68 |
TOTAL |
53.525,27 |
53.525,27 |
53.525,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.