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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9300 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 0,00 7.901,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2018 7.901,75
23/05/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2018 7.901,75
28/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 7.901,75
TOTAL 7.901,75 7.901,75 7.901,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.