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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9333 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4630/2018 EM ANEXO 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4630/2018 EM ANEXO 720,00
24/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1307 720,00
08/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9333/2018 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.