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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JANAINE SOUZA GAZZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9365 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 23,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO 23,40
25/05/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 23 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL AMZOP CFE COMPROVANTE EM ANEXO 23,40
07/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2018 JANAINE SOUZA GAZZOLA - 99730 23,40
TOTAL 23,40 23,40 23,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.