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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9679 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 4.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.920,00
18/06/2018 SIMONE T DUARTI DA SILVA - SEC. FAZENDA - APOLICE NRO 0057249, 4.920,00
19/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9679/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 93097 4.920,00
TOTAL 4.920,00 4.920,00 4.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.