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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho
Número do empenho: 10273 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SONDA LAMBDA 226,00 226,00
1.00 FILTRO DE AR 28,00 28,00
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 28,00 28,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA 32,50 65,00
1.00 JOGO DE VELAS 122,50 122,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 SONDA LAMBDA FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL BUCHA ESTABILIZADORA JOGO DE VELAS 504,50
28/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 024.446.186 504,50
14/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10273/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 504,50
TOTAL 504,50 504,50 504,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.