| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 | 0,00 | 410,98 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 | 410,98 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 | 410,98 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 410,98 | ||
| TOTAL | 410,98 | 410,98 | 410,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||