| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAINE DA SILVA 01930606044 |
| Número do empenho: | 10421 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS PRESIDENTE KENNEDY E ANTONIO BOSCARDIN | 685,00 | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS PRESIDENTE KENNEDY E ANTONIO BOSCARDIN | 685,00 | ||
| 30/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 685,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10421/2019 JAINE DA SILVA 01930606044 - 97911 | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||