| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 10552 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30-.05.2019 PARTICIPAR DE EVENTO NO PLENÁRIO DA JUCIS/RS | 0,00 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30-.05.2019 PARTICIPAR DE EVENTO NO PLENÁRIO DA JUCIS/RS | 299,00 | ||
| 31/05/2019 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30-.05.2019 PARTICIPAR DE EVENTO NO PLENÁRIO DA JUCIS/RS | 299,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10552/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||