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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10759 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 176,00 176,00
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 200,00 200,00
1.00 FILTRO DIESEL 215,00 215,00
1.00 FILTRO RACOR 200,00 200,00
1.00 FILTRO DE ARLA 60,00 60,00
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 136,00 136,00
1.00 FILTRO DE AR POLEM 65,00 65,00
20.00 ÓLEO 15W40 13,80 276,00
1.00 CORREIA MOTOR 86,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DIESEL FILTRO RACOR FILTRO DE ARLA FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR POLEM ÓLEO 15W40 CORREIA MOTOR 1.414,00
24/06/2019 EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL CFE NFSE:22598 1.414,00
24/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10759/2019 IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA - 1850 1.414,00
TOTAL 1.414,00 1.414,00 1.414,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.