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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10963 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURVA ESGOTO 40 MM 4,10 4,10
6.00 TUBO ESGOTO 40 MM 5,57 33,40
1.00 ADESIVO PVC 175 G 15,38 15,38
1.00 TE ESGOTO 40 MM 3,48 3,48
100.00 CABO MULTIPLEX 1x10 + 10 MM 2,81 281,00
1.00 SIFÃO UNIVERSAL 0,74 M 7,75 7,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 CURVA ESGOTO 40 MM TUBO ESGOTO 40 MM ADESIVO PVC 175 G TE ESGOTO 40 MM CABO MULTIPLEX 1x10 + 10 MM SIFÃO UNIVERSAL 0,74 M 345,11
06/06/2019 LIQUIDAÇ~~AO NT 9966 345,11
19/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10963/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 345,11
TOTAL 345,11 345,11 345,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.