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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10995 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 341,89 683,78
1.00 BARRA DIREÇÃO 166,25 166,25
4.00 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 24,60 98,40
1.00 TERMINAL ESTABILIZADOR 179,67 179,67
1.00 PIVO SUSPENSÃO 138,74 138,74
1.00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 418,68 418,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIREÇÃO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TERMINAL ESTABILIZADOR PIVO SUSPENSÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1.685,52
06/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 19350 1.685,52
14/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10995/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 1.685,52
TOTAL 1.685,52 1.685,52 1.685,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.