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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11020 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA VEDA ROSCA 14,41 43,23
2.00 VALVULA BRANCA P/ LAVATÓRIO 8,90 17,80
5.00 JOELHO ESGOTO 40 MM 2,19 10,95
1.00 FITA ISOLANTE VERMELHO 10 M 6,04 6,04
2.00 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 8,90 17,80
2.00 PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 17,91 35,82
5.00 JOELHO SOLDAVEL 25 MM 1,05 5,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 FITA VEDA ROSCA VALVULA BRANCA P/ LAVATÓRIO JOELHO ESGOTO 40 MM FITA ISOLANTE VERMELHO 10 M TORNEIRA P/ LAVATÓRIO PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO JOELHO SOLDAVEL 25 MM 136,87
07/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9993 136,87
19/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11020/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 136,87
TOTAL 136,87 136,87 136,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.