Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11071 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MODIFICAÇÃO DE JANELAS, TROCA DE DOBRADIÇAS CORTE E COLOCAÇÃO DA PORTA DE CHAPA DE FERRO E PINTURA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2019 |
MODIFICAÇÃO DE JANELAS, TROCA DE DOBRADIÇAS CORTE E COLOCAÇÃO DA PORTA DE CHAPA DE FERRO E PINTURA |
500,00 |
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10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 236 |
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500,00 |
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21/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2019
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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490,00 |
21/06/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11071/2019 |
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10,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
21/06/2019 |
10,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,00 |
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