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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11335 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SUDEC E,BANCO BANRISUL 0,00 616,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SUDEC E,BANCO BANRISUL 616,50
17/06/2019 1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 JUNHO/2019 PARTICIPAR DE TRATATIVAS NA SUDEC E,BANCO BANRISUL 616,50
18/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11335/2019 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 616,50
TOTAL 616,50 616,50 616,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.