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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 0,00 10.893,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN 2019 10.893,79
24/01/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019 10.893,79
24/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 69,00
24/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 258,00
24/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 758,32
24/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.902,14
24/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.961,19
29/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 5.945,14
TOTAL 10.893,79 10.893,79 10.893,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 24/01/2019 69,00 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 24/01/2019 258,00 Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES 24/01/2019 758,32 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 24/01/2019 1.902,14 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 24/01/2019 1.961,19 Lançada
TOTAL   4.948,65