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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LISIANE MARIA DE AZEVEDO CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11384 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO/RS NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A 23a FEIRA DO LIVRO. 0,00 1.151,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO/RS NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A 23a FEIRA DO LIVRO. 1.151,50
17/06/2019 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRAMADO/RS NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO/2019 EM VISITAÇÃO A 23a FEIRA DO LIVRO. 1.151,50
18/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11384/2019 LISIANE MARIA DE AZEVEDO CARVALHO - 88505 1.151,50
28/06/2019 REF DEVOLUCAO PARCIAL DE VALOR PAGO -329,00
28/06/2019 ESTORNO LIQ EMPENHO -329,00
28/06/2019 A MAIOR -329,00
TOTAL 822,50 822,50 822,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.