Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11391 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA AZUL 3,6 LT |
89,50 |
89,50 |
1.00 |
THINNER EXTRA 900 ML |
11,87 |
11,87 |
1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 2 1/2" |
8,17 |
8,17 |
2.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 3" |
12,21 |
24,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
TINTA AZUL 3,6 LT THINNER EXTRA 900 ML PINCEL CERDAS BRANCAS 2 1/2" PINCEL CERDAS BRANCAS 3" |
133,96 |
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17/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4314 |
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133,96 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11391/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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133,96 |
TOTAL |
133,96 |
133,96 |
133,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.