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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 11487 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE JUNHO/2019 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 205,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE JUNHO/2019 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 205,50
18/06/2019 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE JUNHO/2019 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 205,50
21/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11487/2019 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038 205,50
TOTAL 205,50 205,50 205,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.