| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 11771 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 0,00 | 957,11 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 | 957,11 | ||
| 25/06/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 | 957,11 | ||
| 26/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11771/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 957,11 | ||
| TOTAL | 957,11 | 957,11 | 957,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||