Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI 02850376094 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS,DESMONTAGENS,BALANCEAMENTO DE PNEUS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 407/2019 EM ANEXO |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS,DESMONTAGENS,BALANCEAMENTO DE PNEUS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 407/2019 EM ANEXO |
240,00 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 043 |
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240,00 |
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06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2019
RONALDO ZATTI - 99687 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.