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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11945 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 0,00 3.210,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2019 3.210,86
25/06/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 06/2019 3.210,86
26/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11945/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 3.210,86
TOTAL 3.210,86 3.210,86 3.210,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.