Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 395/2019 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 395/2019 EM ANEXO |
900,00 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2921 |
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900,00 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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747,75 |
04/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1198/2019 |
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36,75 |
04/02/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1198/2019 |
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115,50 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
04/02/2019 |
36,75 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
04/02/2019 |
115,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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152,25 |
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