Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
97 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 417/2019 EM ANEXO |
0,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 417/2019 EM ANEXO |
67,50 |
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24/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 055 |
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67,50 |
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06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2019
JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 |
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67,50 |
TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.