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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTENOR DE ARAUJO FERRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12304 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2019 NÃO LANÇADA NA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 692,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2019 NÃO LANÇADA NA FOLHA DE PAGAMENTO 692,60
27/06/2019 REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO/2019 NÃO LANÇADA NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADA POR GIANE TRENTO - RH 692,60
28/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12304/2019 ANTENOR DE ARAUJO FERRO - 53062 692,60
TOTAL 692,60 692,60 692,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.