Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13059 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
58 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Aromatizador/odorizador em aerosol: Com extratos de óleos essenciais de lavanda e manhã do campo. 360 ml. |
12,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2019 |
Aromatizador/odorizador em aerosol: Com extratos de óleos essenciais de lavanda e manhã do campo. 360 ml. |
240,00 |
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11/07/2019 |
LIQ.EMP |
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240,00 |
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11/07/2019 |
ESTORNOLIQ EMP |
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-240,00 |
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11/07/2019 |
CANCELADO |
-240,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.