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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13130 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 241/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 973,40 973,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 contrato administrativo nº 241/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 973,40
02/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:478169 500,00
06/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:478169 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13130/2019 - REF. AGOSTO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 500,00
19/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:482591 395,70
21/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:482591 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13130/2019 - REF. AGOSTO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 395,70
30/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:488651 62,40
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:488651 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13130/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 62,40
09/10/2019 SUPRESSÃO CONTRATUAL -15,30
TOTAL 958,10 958,10 958,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.