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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13154 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 244/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 9.905,84 9.905,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 contrato administrativo nº 244/2019 para aquisição de medicamentos e insumos destinados a pacientes em Processos com determinação Judicial e Pacientes Portadores de Deficiências-PPDs 9.905,84
05/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000097695 2.977,84
05/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000097694 1.468,00
12/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFS:000097695/000097694 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13154/2019 - REF. AGOSTO/2019 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 1877 4.445,84
19/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.cfe danfe:000097957 1.557,50
21/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000097957 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL13154/2019 - REF. AGOSTO/2019 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 1877 1.557,50
03/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO CFE SOLICITAÇÃO/MEMORANDO E TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.º 244/2019 -3.902,50
TOTAL 6.003,34 6.003,34 6.003,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.