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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13203 Data de lançamento: 08/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DESTINADOS PARA BEBEDOURO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 2558 EM ANEXO 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2019 AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DESTINADOS PARA BEBEDOURO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 2558 EM ANEXO 300,00
08/07/2019 LIQUIDAÇÃO NT 2558 300,00
17/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13203/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.