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Última atualização realizada em 16/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13372 Data de lançamento: 09/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 55 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Recapagem para pneu 900x20. 398,00 3.184,00
12.00 Vulcanização para pneu 900x20. 122,00 1.464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2019 Recapagem para pneu 900x20. Vulcanização para pneu 900x20. 4.648,00
24/07/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NFSE:2160 732,00
26/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2160 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL13372/2019 - REF. JULHO/2019 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746 732,00
30/09/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2241 3.184,00
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2241 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13372/2019 - REF. OUTUBRO/2019 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746 3.184,00
05/11/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2299 732,00
05/11/2019 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NFSE:2299 244,00
05/11/2019 LIQUIDADO EQUIVOCADO -732,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE PARTE NFSE:2299 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13372/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 J D M BECCON & CIA LTDA EPP - 42746 244,00
13/12/2019 TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2019. -488,00
TOTAL 4.160,00 4.160,00 4.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.