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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1355 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM. 0,00 897,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM. 897,50
28/01/2019 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE JANEIRO E 01 FEVEREIRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM. 897,50
01/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 897,50
TOTAL 897,50 897,50 897,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.