Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13644 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO |
39,50 |
39,50 |
1.00 |
ROLO DE LÃ C/ GARFO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO ROLO DE LÃ C/ GARFO |
66,50 |
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15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 7.488 |
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66,50 |
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19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13644/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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66,50 |
TOTAL |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.