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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13723 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GARFO GAIOLA SEM ROSCA 10,00 20,00
2.00 EXTENSOR 2M 29,85 59,70
2.00 PINCEL 4 CERDAS BRANCAS 12,00 24,00
3.00 BANDEJA PLASTICA 10,55 31,65
2.00 ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM 35,00 70,00
2.00 TINTA TELHA CERAMI. 18 L 249,90 499,80
1.00 TINTA P/ TELHA 18 LT CINZA 249,90 249,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 GARFO GAIOLA SEM ROSCA EXTENSOR 2M PINCEL 4 CERDAS BRANCAS BANDEJA PLASTICA ROLO EXTRA DE LÃ 23 CM TINTA TELHA CERAMI. 18 L TINTA P/ TELHA 18 LT CINZA 955,05
16/07/2019 LIQUIDAÇÃO NT 157 955,05
23/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13723/2019 COLLE & COLLE LTDA - 99308 955,05
TOTAL 955,05 955,05 955,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.