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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13742 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 JULHO/2019 EM TRATATIVASNA SEC.CULTURA,GABINETE DO VICE-GOVERNADOR,AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO PARA ENTREGA DE CONVITE DO 45o DIA ESTADUAL DO PORCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 JULHO/2019 EM TRATATIVASNA SEC.CULTURA,GABINETE DO VICE-GOVERNADOR,AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO PARA ENTREGA DE CONVITE DO 45o DIA ESTADUAL DO PORCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 275,00
17/07/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 JULHO/2019 EM TRATATIVASNA SEC.CULTURA,GABINETE DO VICE-GOVERNADOR,AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO PARA ENTREGA DE CONVITE DO 45o DIA ESTADUAL DO PORCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 275,00
19/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13742/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 275,00
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.