Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13745 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
65 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1.728,00 |
1.728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1.728,00 |
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19/07/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE BOLETO 000090796673 |
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1.728,00 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13745/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 93097 |
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1.728,00 |
TOTAL |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.